内审师资格考试:文明审计“三要”
“等效审计”启程,“四大”内地业务堪忧
应重视行政事业单位往来账存在的问题
内审师资格:教育内部审计管理的探讨
浅析金融机构内部审计各职能的关系
县市长经济责任审计内容的探索
关于绩效预算与绩效审计的探讨
对基层央行内审工作创新的几点思考
内审师资格:离任审计报告能撤销吗
内审师资格:会计集中核算审计怎样应对
内审师资格:小议行政事业单位效益审计
内审师资格:开展届中经济责任审计之我见
内审师指导:我国政府审计体制的现状及评价
内审师考试:强化内部审计工作的几点思考
对政府采购实施监督的若干对策及建议
县级内部审计工作存在的问题及建议
国有企业经济责任审计成果运用的几点思考
内审师考试辅导:工程结算舞弊与审计技巧
内审师考试辅导:计算机审计质量控制三步骤
内审师考试辅导:如何进行工程造价审计
审计抽样与舞弊审计关系分析
浅谈商业银行授信业务风险防范
审计署武汉办普法依法治理工作成效显著
2007年全国审计工作会议在北京召开
国有企业行业性专项审计和审计调查工作刍议
探索财政效益审计途径提高预算执行审计水平
审计干部要慎重交友文明审计
审计工作要继承五年基本经验与时俱进科学发展
企业内部审计工作调查与思考
中央部门审计出68亿违规资金
绿色审计制度应尽快确立
东宁县审计局落实三项制度防范审计风险
绥化市审计局建立被审计单位信息资料库
审计署确定明年工作重点
山西省政府高度重视预算执行审计查出问题的整改工作效果明显
江苏盐城市审计局全面加强审计组建设的成功实践
认真学习贯彻十七大精神依法有效履行审计监督职责
温家宝部署明年审计工作4大方向
地方审计统计实践工作探索创新
关于审计结果公告制度的几点思考